Показать сообщение отдельно
Старый 05.04.2010, 13:31   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Если использовать функционал Открывающие операции, то нельзя указать отдельные счета для списания финансового результата и отдельно счета списания и ввода начального сальдо для балансовых счетов =>
Не понял. Можно подробнее?

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
нельзя посмотреть структуру сальдо на счете финансового результата в разрезе аналитик
Снимите галочку Главная книга \ Настройки \ Параметры \ Не учитывать аналитики.

Но!!! Будьте внимательны: снятие этой галочки приведет к дикому разрастанию таблицы промежуточных итогов. Как в регистрах 1С. Следовательно, у вас также появится требование обязательного закрытия в 0 всех оборотов по аналитикам.

Или модифицируйте алгоритм так, чтобы он некоторые аналитики "не учитывал", а некоторые "учитывал". Но для этого вам придется получить внятный ответ от ваших бухов и фиников - что же им надо. Поэтому будьте внимательны и осторожны

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
На счете финансового результата отсутствует корреспонденция => нельзя понять основание проводки (корреспондирующий счет)
Есть такое... (Пробормотал про себя: локализаторы, блин)
Используйте несколько закрывающих счетов.
В Плане счетов для каждого счета можно указать свой закрывающий.

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию?
Скорее всего, не тем функционалом.
С точки зрения буржуйского учета, закрытие - это тривиальный перенос всех счетов прибылей и убытков на один или несколько балансовых счетов (нераспределенная прибыль/убытки текущего периода).

А с точки зрения нашего учета, закрытие - это многоуровневый перенос оборотов с одних счетов прибылей и убытков на другие, и только в конце на балансовые счета.

Причины этого различия уже давно потерялись в дымке времен , но различие до сих пор есть и в некоторых случаях даже действительно имеет смысл. Из-за этого различия стандартное закрытие фин.года не очень подходит в странах бывшего Союза.

Для российского закрытия с его многоуровневой системой скорее подойдет модуль учет затрат. Беда этого модуля только в том, что он не делает итоговых финансовых.проводок... Он рассчитывает и рекомендует. Но не разносит, собака...
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.