спасибо........было принципиально интересно возможно ли это сделать......т.к. не учитывали аналитику в прошлых периодах.......теперь руководство приняло решение вести учет по аналитикам.......сторнировать проблематично........как вариант можно отстрнировать сальдо на начало периода (когда приняли решение вести учет по аналитике) и разнести его по аналитикам......но подстановка аналитики показалаось более красивым вариантом.......по поводу пересчета периодов интеренсная ситуация получилась при приемке Основных........провели приемку но в плане счетов сальдо не отразилось.......хотя проводки по счету видны......сальдо появилось только после пересчета данных по периоду
|