Как я понимаю ситуация такова: есть ОС, которое давно было введено в эксплуатацию, на которое начисленна n-ая сумма амортизации. Нужно отразить все это в Ахарта... Делаем раз- в операции ПРИЕМ отражаем передаваемую первоначальную стоимость и начисленную амортизацию фактической датой (пусть будет 1985 год). Делаем два- в новом журнале проводим операцию прием- все (первоначальная стоимость и начисленная амортизация) проводится 1985 годом. Как начать считать (вернее досчитывать) амортизацию с сегодняшнего числа? Если даже поставить в даты начала начисления амортизации сегодняшнее число, то при разноске по операции прием, эта дата автоматически меняется (сама!

) на дату, которая сидит в настройках для амортизационной группы (начало следующего месяца, квартала и т.д.).... У меня так и не получилось. Если же мы воспользуемся операцией ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, то не понятно как принять уже начисленную амортизацию... Как Вы победили??? Или я неправильно понял ситуацию?..