Сообщение от
kosenkov
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы?
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года?