23.03.2006, 13:24 | #1 |
Участник
|
Оригинальные суммы НДС.
При регистрации приходной накладной достаточно часто (в 25% случаев) выясняется, что сумма НДС по накладной и общая сумма с НДС по накладной не совпадают с аналогичными значениями в докуемнте поставщика. Причина - по разному с учётной системой поставщика рассчитывается НДС по строчкам.
Расхождения не превышают рубля, как правило. Для целей управленческого учёта эти расхождения некритичны, но экспорте в систему БУ и при процедуре погашения кредиторской задолженности, сверках и т.д. - пользователи предъявляют претензии. Одна идея - поправить процедуру разноски, чтобы в регистры попадала сумма по накладной, введённая руками, а не рассчитанная. Мне этот подход не нравится, риски велики, а преимущества неочевидны. Другой подход - просто хранить в разнесённой фактуре оригинальную сумму поставщика и использовать её при экспорте в систему БУ. Тоже пока не слишком красиво выглядит. Подозреваю, что кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой. Как вы выходили из этой ситуации? Спасибо заранее.
__________________
С уважением, Макс В. |
|
|
|