![]() |
#1 |
Участник
|
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ)
Проблема в следующем: необходимо внести остатки по 14 счету (Ax 5.0).
Должна сформироваться проводка Д 91.2 К 14 (с аналитикой по выбранной номенклатуре), номенклатурная аналитика необходима, т.к. учет на 14 счете ведется в разрезе материалов. В дальнейшем остатки также должны списываться в разрезе материалов- проводка Д 14 К 91.1. Если делать общим журналом, нет возможности внести данные в разрезе материалов. Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? |
|
![]() |
#2 |
Мрачный тип
|
Если я правильно понимаю, что это должны быть чистые движения по главной книге безо всяких модульных проводок, то тогда два варианта имеют место быть:
Конкретно 14-й счет не ведем, ведем 10-й (материалы) и 07-й (оборудование) по второму варианту, хотя давно готов третий безумный, но заманчивый, вариант
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 26.10.2011 в 13:39. |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
А если одна и та же номенклатура должна вестись и на 10 и на 14 счете как мы сможем настроить это средствами Ax?
|
|
![]() |
#4 |
Administrator
|
Честный ответ на вопрос: автоматически такие проводки стандартная AX формировать не умеет и не будет. Завести резервы можно только вручную, через журнал ГК. Для организации учёта в разрезе материалов придётся задействовать одну из финансовых аналитик (либо можете осчастливить TasmanianDevil, и купить его решение
![]() Удачи.
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
![]() |
#5 |
Участник
|
А почему бы не завести отдельный "Профиль учёта" для номенклатур на 14-ом счёте?
|
|
![]() |
#6 |
Administrator
|
Цитата:
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение. Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей. Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале. |
|
![]() |
#9 |
Мрачный тип
|
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК. Их потом можно было бы просто воткнуть в соответствующие обработчики модульных проводок и, порождая по модульной проводке учитываемой сущности нужного обработчика начисления/списания резерва, генерировать как саму модульную проводку начисления/списания резерва, так и ее отражения в ГК. IMHO, должна получиться интегрированная, легкорасширяемая, масштабируемая и прозрачная конструкция, в которой вполне можно будет и обойтись без плясок с синхронизацией ТМЦ (да и остальных сущностей) в финаналитику.
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.10.2011 в 13:54. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3), Raven Melancholic (2). |
![]() |
#10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК.
Что бы GAAPщицы отдельно от РБУшниц проводки генерили.
__________________
![]() |
|
![]() |
#11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.)
|
|
![]() |
#12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение. Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей. Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале. |
|
![]() |
#13 |
Участник
|
Пришел в голову безумный вариант
![]() При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
|
|
![]() |
#14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Пришел в голову безумный вариант
![]() При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
Счет 91 в конце года закрывается. Получается что в ГК на 91 у вас 01.01.2012 будет бублик, а на складе будут болтаться остатки в наличии. Да и прямой зависимости между количеством номенклатуры и суммы резерва нет. Количество ТМЦ может уменьшиться, а резерв - возрастать.
__________________
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|