|
24.07.2006, 13:21 | #1 |
Member
|
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.
Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
__________________
С уважением, glibs® |
|
24.07.2006, 14:14 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от glibs
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.
Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано? Заключитетельная ведомость в этом плане мне нравится больше, т.к. она автоматически формирует остатки по счетам. Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику?? Чтобы потом при переносе начальных сальдо не появлялись открывающие проводки по 90-м счетам. |
|
24.07.2006, 16:15 | #3 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от KatyN
...
Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику?? ... С аналитикой в заключительной ведомости есть только одна сложность. По дебету и по кредиту она будет одинаковой. Т.е. нельзя с одного счета с одной аналитикой перенести на другой счет с другой аналитикой. На одном из проектов, который я делал, это послужило причиной, по которой для закрытия были написаны алгоритмы генерации строк в общих журналах ГК. Если у вас переносы делаются с одного счета на другой, и при этом должна сворачиваться аналитика, то такой вариант возможен с помощью заключительной ведомости. Еще одна проблема с заключительной ведомостью — это то, что проводки в закрывающем периоде не видят русские финотчеты (без легкого пинка со стороны программиста).
__________________
С уважением, glibs® |
|