![]() |
#1 |
Участник
|
![]()
В настройках поставщика (клиента) существует поле "Код клиента" ("Код поставщика", соответственно). Из всего скудного описания по этому функционалу удалось нарыть лишь, что код клиента в нстройках поставщика указывается в случае, если поставщик является одновременно клиентом (и наоборот). Никто из коллег возможностями этого поля до сих пор не злоупотреблял, поэтому практический опыт отсутствует. Пробные тесты также ни к чему не привели. Может ли кто-нибудь дать полезный совет, для чего это поле, собственно, существует и как в таком случае учитывается задолженность контрагента!?
|
|
![]() |
#2 |
Участник
|
По этому полю работает автоматический зачет.
Находится в периодических операциях. В 2.5 эта операция называется компенсация. |
|
![]() |
#3 |
Member
|
И кредитный лимит считается с учетом сальдо по Клиенту/Поставщику.
__________________
С уважением, glibs® |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
А есть ли стандартные отчеты по "скрещенным" поставщикам/клиентам?
или все возможности уже перечислены, и все остальное на доработку .. |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
По моему еще предложения на оплату как-то это учитывают, но боюсь наврать, надо проверять.
|
|