![]() |
#1 |
Участник
|
![]()
Доброго воемя сутотк!
У меня возникли некоторые трудности с настройкой счетов в производственной группе! подскажите как правельно их настроить чтобы после выполнения калькуляции издержек на не полное количество производимой номенклатуры на 20 счете оставалась незавершенка. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Diana
А как это НЗП (23 счёт) должна остаться на 20? ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Каков вопрос таков ответ!
![]() Ты производишь какое-либо изделие. Значит получается следующее: списание материалов Кт 20 счёта и Дт 23 счёта. 23 счёт - это НЗП. Потом производишь изделие и какая у тебя должна быть следующая проводка? Почему ты хочешь скалькулировать НЗП на 20 счёт как материал?
__________________
Diana |
|
![]() |
#4 |
Dynamics 365 MR
|
Diana, это шутка я надеюсь?
|
|
![]() |
#5 |
Участник
|
видимо я чего-то непонимаю...
![]() можешь объяснить, что ты хочешь сделать и что после этого должно получиться?
__________________
Diana |
|
![]() |
#6 |
Гамбургер
|
Цитата:
Изначально опубликовано Diana
Ты производишь какое-либо изделие. Значит получается следующее: списание материалов Кт 20 счёта и Дт 23 счёта. 23 счёт - это НЗП. Потом производишь изделие и какая у тебя должна быть следующая проводка? Почему ты хочешь скалькулировать НЗП на 20 счёт как материал? ![]() beev, а ты по каким стандартам учёт ведёшь? ![]() |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
по украинским!
сорри... В России видимо по другому...
__________________
Diana |
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Diana
по украинским! ![]()
__________________
![]() |
|