![]() |
#1 |
Участник
|
Номер С.Ф. по суммовой разнице
Привет всем!
Реально ли доработать в Аксапте так, чтобы номер с.ф. по суммовой разнице брался бы тот же, что и номер исходной с.ф. по отгрузке, с которой была сопоставлена оплата? Имеется в виду естественно ExternalId. Делал ли кто-либо такое? |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Если вы и будете это делать то с большим переписыванием.
Дело в том что в счет-фактуру аксапты можно включить несколько накладных и даже разные строки из разных накладных.
__________________
![]() |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
ну да, эти грабли известны. это немного усложнит доработку..
Но как блин вообще люди получают в Аксапте непрерывную нумерацию с.ф. для книги продаж? Если с 1 февраля начинают выставлять из системы с.ф. по реализации, и при этом числа до 20-го февраля (до сдачи НДС за январь) идет сопоставление январских оплат и обработка январских авансов. Если и для с.ф. по авансам и для с.ф. по суммовым и для с.ф. по накладным использовать одну и ту же нумерную серию (что красиво, логично и чего хочет заказчик), то получается бред: номера с.ф. за февраль идут раньше чем номера с.ф. за январь, что недопустимо, ибо законодательство требует нумерацию в хронологическом порядке. Отсюда вывод: надо использовать для с.ф. по авансам и для с.ф. по суммовым и для с.ф. по накладным три разные номерные серии с разными префиксами. Так это делается? |
|
![]() |
#4 |
Модератор
|
Или так.
Или делать заделы Или пусть ручками сами вбивают Или дроби делать Может, у кого еще варианты есть? С Уважением, Георгий. |
|
![]() |
#5 |
Аксакал в отставке
|
Я бы рекомендовал в конце каждого календарного месяца изменять следующий номер счета-фактуры в серии, чтобы оставался зазор на номеров 100-100000 (в зависимости от объема операций).
Ну а далее программно править процедуру формирования счетов-фактур по курсовым, чтобы использовались номера из этого зазора.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
все, уже сделали.
Доработали, чтобы номер с.ф. по суммовой был тот же, что и номер оригинальной с.ф. всем спасибо! |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
А мы сделали, чтобы просто в печатной форме книжек в строке с СФ по суммовой подхватывался номер оригинальной фактуры, по display-методу
По моему, этого достаточно |
|
![]() |
#8 |
Аксакал в отставке
|
Я бы даже сказал, что это наиболее правильный метод, чем допускать в БД две записи счетов-фактур с одинаковым номером.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
![]() |
#9 |
Участник
|
В таблице фактур FactureJour_RU есть два поля:
FactureId - Уникальный идентификатор фактуры в системе FactureExternalId - Номер фактуры Речь в постинге concigliory идёт именно о FactureExternalId. 2 Тимур: Чем же плохо "допускать в БД две записи счетов-фактур с одинаковым номером", если речь идёт о FactureExternalId, а не о FactureId ? Сталкивались с какими-то реальными "подводными камнями", или просто это признак "хорошего тона"? |
|
![]() |
#10 |
Аксакал в отставке
|
Плохо тем, что искать фактуру люди будут по ее номеру, а не по уникальному идентификатору таблицы, которые генерятся системой автоматически.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|