![]() |
#1 |
Участник
|
Всем добрый день!
Суть реализации: При Закупке номенклатуры НДС по ней падает на счет 1960 (в разрезе финансовой аналитики 1). В дальнейшем в зависимости от параметров возникает необходимость "сменить категорию НДС", т.е. реализовать проводку ДТ 1961 (фин.аналитика 1, фин.аналитика 2) - КТ 1960 в разрезе (фин.аналитика 1). Чтобы в дальнейшем, допустим, при обработке входящего НДС и формировании Книги покупок, принятие к вычету было: ДТ 6811 - КТ 1961. Т.е. для всех последующих операций по НДС (принятие к учету, принятие к вычету) фигурировал счет 1961 (в разрезе новых аналитик). Логику, конечно, можно запрограммировать, но может имеется стандартный функционал, с помощью которого можно реализовать эту корреспонденцию счетов НДС (пусть даже с незначительными изменениями)??? Заранее благодарен. |
|
![]() |
#2 |
Moderator
|
на мой взгляд незначительными изменениями Вы не обойдетесь, так как в операциях НДС завязаны не сколько проводки, которые можно поправить, сколько НДС Книга операций с ее нереализованным и реализованным НДС.
Хотя сборку прикрутить в NAV все можно ![]() |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Спасибо!
![]() |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Вот только Вы наверное Navision имели ввиду??
А я про Аксапту спрашивал (я правда первый раз пользуюсь форумом, но вроде указывал раздел Фунционал Аксапты..) Хотя, скорее всего, суть ответа и для аксапты пригодна |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Понял, спасибо!
|
|