|
![]() |
#1 |
Участник
|
Вручную
![]() Создаем закупку и разносим накладную по товарам (заполнив аналитику ГТД, если нужно). Отдельно заводим закупки "услуг" по транспортировке, таможенным пошлинам и т.п. на нужных поставщиков (транспортная компания, таможня и т.д.), относим услуги на определенный счет ГК. Если эти расходы включаем в себестоимость товаров, то дальше делаем вручную коррекцию проводок по закупке (в складском модуле) на сумму закупленных услуг, указав кор.счетом - тот самый "определенный счет ГК".
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Спасибо, а как тогда корректно сформировать Счет-фактуру, с расчетом суммы НДС на основании таможенной стоимости с последующим отражением в Книге закупок?
|
|